樟树 工会财务自查报告
工会财务自查报告
一、背景
本次财务自查的目的是为了确保工会财务的规范性和透明度,加强财务管理,保障工会资金的安全和有效使用。自查范围覆盖了工会近三年的财务收支情况,包括收入、支出、资产、负债等方面。自查方法主要包括查阅账目、核对凭证、实地盘点等。
二、收入情况
经过自查,我们发现工会的收入来源主要包括会费收入、捐赠收入、政府补助收入等。在会费收入方面,工会的会员按时缴纳会费,记录清晰,无拖欠现象。在捐赠收入方面,工会的捐赠收入均有明确的捐赠人和捐赠事由,记录完整。在政府补助收入方面,工会按照相关规定申请政府补助,并按照财务管理规定进行账务处理。
三、支出情况
工会的支出主要包括职工福利支出、活动经费支出、办公经费支出等。在职工福利支出方面,工会严格按照会员福利制度进行发放,无违规现象。在活动经费支出方面,工会按照年度计划安排活动经费,支出合理。在办公经费支出方面,工会严格按照财务管理规定进行报销和处理。
四、资产管理
工会的资产主要包括固定资产和流动资产。在固定资产管理方面,工会建立了固定资产台账,定期进行盘点和清理。在流动资产管理方面,工会严格按照财务管理规定进行现金和银行存款的管理,确保资金安全。
五、负债管理
工会的负债主要包括应付账款和短期借款等。应付账款严格按照合同约定进行支付,短期借款按照借款协议进行还款和处理。工会没有违规举债的情况。
六、存在的问题及改进措施
经过自查,我们发现工会财务管理还存在一些问题,如部分凭证记录不规范、部分账目核对不准确等。针对这些问题,我们将采取以下措施进行改进:一是加强财务管理培训,提高工会财务人员的专业水平;二是完善财务管理制度,规范财务管理流程;三是加强内部审计工作,确保工会财务管理的规范性和透明度。
七、总结
本次财务自查工作全面覆盖了工会的财务收支情况,对存在的问题进行了深入剖析并提出了改进措施。我们将继续加强财务管理和内部审计工作,确保工会资金的安全和有效使用,为会员提供更好的服务和保障。
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